Orden de Compra. Nº3501-14-SE11 "Compra materiales construccion. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3501-14-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales construccion.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3478-14-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES # 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación Jaime Barrientos #302
Comuna Quinta de Tilcoco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Jaime Barrientos #302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria lalo
Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
R.U.T. 10.438.993-7
Sucursal ferreteria lalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa8GalónESMALTE AL AGUA   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400
24121802
Latas de pintura o barniz4GalónBARNIZ ROBLE  $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200
31211504
Pinturas de cobertura1GalónPASTA MURO   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10BidónDILUYENTE SINT - 1 LT.   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRODILLO CHIP. NATURAL   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
23131507
Tela para lijar4UnidadLIJA MADERA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
Total Neto $ 149.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 149.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.