Orden de Compra. Nº3501-321-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3501-89-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3501-321-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3501-89-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3501-89-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES # 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación Jaime Barrientos #302
Comuna Quinta de Tilcoco
Impuesto 25547,4
Dirección de Envío de la Factura Jaime Barrientos #302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor karoma
Razón Social CAROLINA PAZ PONCE NAVARRO
R.U.T. 12.504.307-0
Sucursal karoma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20PaqueteToallas de papel para dispensadores jumbo   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.460 $ 134.460
Total Neto $ 134.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.547
TOTAL OC $ 160.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.