|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3501-400-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES TALLER NADIE ES PERFECTO. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3478-13-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
|
|
R.U.T. |
69.081.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
Jaime Barrientos #302 |
|
Comuna |
Quinta de Tilcoco
|
|
Impuesto |
1719,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jaime Barrientos #302 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Humberto E. Gutiérrez Kother |
|
Razón Social |
HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
|
|
R.U.T. |
6.428.991-8 |
|
Sucursal |
Humberto E. Gutiérrez Kother |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111525
| Papel multiuso | 50 | Hoja | | Opalina color crema |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.000
|
$ 5.000
|
14111525
| Papel multiuso | 1 | Pack | | Papel fotografico |
$ 3.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.450
|
$ 3.450
|
60121124
| Papel kraft | 10 | Pliego | | papel kraft |
$ 60,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 600
|
$ 600
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.720
|
|
$ 10.770
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.