Orden de Compra. Nº3502-1033-SE20 "SC 869, MATERIALES OF. CASA DE LA CULTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-1033-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2020
Nombre de la Orden de Compra SC 869, MATERIALES OF. CASA DE LA CULTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-153-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra s/n, lado norte de Liceo Lucila Godoy
Comuna Traiguén
Impuesto 16892,3965
Dirección de Envío de la Factura Saavedra s/n, lado norte de Liceo Lucila Godoy
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAOMA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T. 12.532.690-0
Sucursal LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141607
Separadores de cartón7Unidad SEPARADORES OFICIO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468 $ 6.470
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo1Unidad CUADERNOS TRIPLES $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
55121505
Fundas de distintivos o accesorios50Unidad FUNDAS OFICIOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
32101622
Memoria flash1Unidad TARJETA MEMORIA 36GB $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
43201803
Discos duros1Unidad DISCO DURO 2 TB $ 66.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.303 $ 66.303
Total Neto $ 88.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.892
TOTAL OC $ 105.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.