|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3502-1127-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-09-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
mat.oficina adquisiciones |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3502-319-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
|
|
R.U.T. |
69.180.700-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BASILIO URRUTIA 914 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
|
|
R.U.T. |
69.180.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
|
Comuna |
Traiguén
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIBRERIAOMA |
|
Razón Social |
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
|
|
R.U.T. |
12.532.690-0 |
|
Sucursal |
LIBRERIAOMA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122016
| Sujeta documentos | 1 | Unidad no definida | | caja de acoclips |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500
|
$ 1.500
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | | tinta to 731 n |
$ 2.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.990
|
$ 2.990
|
44122104
| Clips para papel | 7 | Unidad | | cajas de clips |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.750
|
$ 1.750
|
14111525
| Papel multiuso | 35 | Unidad | | opalina hilada |
$ 200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.000
|
$ 7.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 13.240
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.