Orden de Compra. Nº
3502-13-SE09
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STOCK MATERIALES OFICINA ADQUISICIONES
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Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-13-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-01-2009
Nombre de la Orden de Compra
STOCK MATERIALES OFICINA ADQUISICIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-11331-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna
Traiguén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-01-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIAOMA
Razón Social
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T.
12.532.690-0
Sucursal
LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
300
Unidad no definida
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
50
Unidad no definida
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
44122011
Carpetas para archivos
200
Unidad no definida
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
44121506
Sobres estándar
200
Unidad no definida
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
14111514
Cuadernos o tacos
20
Unidad no definida
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad no definida
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
44122016
Sujetadocumentos
200
Unidad no definida
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad no definida
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
44111506
Tacos calendario
10
Unidad no definida
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
Total Neto
$ 328.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 328.300
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.