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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3502-14-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 19, MATERIALES CONSTRUCCION TAPAS A. LLUVIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3502-149-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL PINTO 668, TALLERES MUNICIPALES, TRAIGUÉN, NOVENA REGIÓN |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
15881,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL PINTO 668, TALLERES MUNICIPALES, TRAIGUÉN, NOVENA REGIÓN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ariel Viveros Muñoz |
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Razón Social |
ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
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R.U.T. |
6.703.856-8 |
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Sucursal |
Ariel Viveros Muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 3 | Unidad | | PERFIL COSTANERA 80X40X15X2MM |
$ 21.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.520
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$ 65.520
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23171509
| Soldadura | 1 | Unidad | | SOLDADURA 60/11 |
$ 3.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.571
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$ 3.571
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 2 | Unidad | | DISCO METAL 1,1/2 X 1.00 MM |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092
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$ 1.092
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 5 | Unidad | | FIERRO CONST. 8 MM |
$ 2.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.405
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$ 13.405
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Total Neto
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$ 83.588
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.882
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$ 99.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.