Orden de Compra. Nº3502-149-SE20 "DAEX 124, MATERIALES DE ASEO OMAI "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-149-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2020
Nombre de la Orden de Compra DAEX 124, MATERIALES DE ASEO OMAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 5478,0572
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Magali Cantergiani H
Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ
R.U.T. 8.202.465-4
Sucursal Magali Cantergiani H
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico6Unidad BOLSA DE BASURA 70X90 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
14111704
Papel higiénico8Unidad PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
47131810
Productos para lavar platos5Unidad LAVALOZA QUIX 750 ML $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.780 $ 8.782
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad OMO MATIC $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756 $ 1.756
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad POETT 900ML $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
47131816
Desodorantes3Unidad DESODORANTE AMBIENTAL POETT $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
Total Neto $ 28.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.478
TOTAL OC $ 34.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.