Orden de Compra. Nº3502-154-SE20 "DAEX 133, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA UNIDAD DE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-154-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2020
Nombre de la Orden de Compra DAEX 133, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA UNIDAD DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-16-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 30847,0681
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2Galón TRICOSTAIN PALO ROSA $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.974 $ 36.975
44121618
Tijeras3Unidad TIJERON CORTO PASTO 19" $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.051 $ 21.050
53111601
Zapatos de hombre1Unidad PARA ZAPATOS DE SEGURIDAD N°39 $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731
31161603
Pernos de carruaje20Unidad PERNOS COCHE 3/8"X6 $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.294
31161727
Tuercas hexagonales20Unidad TUERCAS 3/8" $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31161807
Golillas planas20Unidad PLANO 3/8" $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 588
31211505
Pinturas aceitosas3Unidad GALÓN OLEO VERDE OSCURO $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.294
31211904
Brochas3Unidad BROCHAS 3" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
46171501
Candados5Unidad LISO 40 MM SCANAVINI $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.311
31211604
Diluyentes para pinturas4Litro AGUARRAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
Total Neto $ 162.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.847
TOTAL OC $ 193.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.