Orden de Compra. Nº
3502-154-SE20
"
DAEX 133, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA UNIDAD DE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-154-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
DAEX 133, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA UNIDAD DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-16-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
Basilio Urrutia N° 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna
Traiguén
Impuesto
30847,0681
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ariel Viveros Muñoz
Razón Social
ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ
R.U.T.
6.703.856-8
Sucursal
Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
TRICOSTAIN PALO ROSA
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.974
$ 36.975
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERON CORTO PASTO 19"
$ 7.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.051
$ 21.050
53111601
Zapatos de hombre
1
Unidad
PARA ZAPATOS DE SEGURIDAD N°39
$ 27.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.731
$ 27.731
31161603
Pernos de carruaje
20
Unidad
PERNOS COCHE 3/8"X6
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.294
31161727
Tuercas hexagonales
20
Unidad
TUERCAS 3/8"
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
31161807
Golillas planas
20
Unidad
PLANO 3/8"
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 588
31211505
Pinturas aceitosas
3
Unidad
GALÓN OLEO VERDE OSCURO
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.295
$ 35.294
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS 3"
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
46171501
Candados
5
Unidad
LISO 40 MM SCANAVINI
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.310
$ 27.311
31211604
Diluyentes para pinturas
4
Litro
AGUARRAS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.538
Total Neto
$ 162.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.847
TOTAL OC
$ 193.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.