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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3502-162-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES OF. FINANZAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3502-11331-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BASILIO URRUTIA 914 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Facturación |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIAOMA |
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Razón Social |
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
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R.U.T. |
12.532.690-0 |
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Sucursal |
LIBRERIAOMA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 2 | Unidad | | PLASTICADAS CON ARCHIVADOR |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760
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$ 760
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24141607
| Separadores de cartón | 12 | Unidad | | DE CARTON |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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60121502
| Rotuladores de base disolvente | 1 | Unidad | | PLUMON PERMANENTE |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280
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$ 280
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44122008
| Divisores con uñetas | 2 | Paquete | | PLASTICOS DE 6 UNID CADA UNO |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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Total Neto
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$ 6.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.740
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.