Orden de Compra. Nº
3502-173-SE20
"
SC 140, MATERIALES OFICINA EN ADQUISICIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-173-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
SC 140, MATERIALES OFICINA EN ADQUISICIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
Basilio Urrutia N° 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna
Traiguén
Impuesto
6689,9076
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIAOMA
Razón Social
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T.
12.532.690-0
Sucursal
LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad
CAJAS PARA ARCHIVO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
24141607
Separadores de cartón
4
Unidad
SET DE SEPARADORES
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.706
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas
1
Unidad
CLIPERA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
44121706
Lápices de madera
1
Unidad
LAPIZ GRAFITO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
55121605
Etiquetas para direcciones
2
Unidad
SET DE BANDERITAS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Unidad
SET DE TACOS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
44122103
Corchetes
1
Unidad
CAJA CORCHETES
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
44122001
Archivadores de fichas
4
Unidad
ARCHIVADORES OF
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.050
11121805
Sisal
10
Unidad
ROLLOS DE SISAL
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
44122104
Clips para papel
2
Unidad
REPUESTOS MAGIC CLIPS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
14111530
Notas de papel autoadhesivo
1
Unidad
TACO BLANCO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
44111521
Sujetapapeles
1
Unidad
CAJA DE APRETADORES
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
Total Neto
$ 35.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.690
TOTAL OC
$ 41.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.