Orden de Compra. Nº3502-173-SE20 "SC 140, MATERIALES OFICINA EN ADQUISICIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-173-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2020
Nombre de la Orden de Compra SC 140, MATERIALES OFICINA EN ADQUISICIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 6689,9076
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAOMA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T. 12.532.690-0
Sucursal LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos2Unidad CAJAS PARA ARCHIVO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
24141607
Separadores de cartón4Unidad SET DE SEPARADORES $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas1Unidad CLIPERA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44121706
Lápices de madera1Unidad LAPIZ GRAFITO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
55121605
Etiquetas para direcciones2Unidad SET DE BANDERITAS $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad SET DE TACOS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44122103
Corchetes1Unidad CAJA CORCHETES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
44122001
Archivadores de fichas4Unidad ARCHIVADORES OF $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
11121805
Sisal10Unidad ROLLOS DE SISAL $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
44101707
Corcheteras1Unidad CORCHETERA $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
44122104
Clips para papel2Unidad REPUESTOS MAGIC CLIPS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
14111530
Notas de papel autoadhesivo1Unidad TACO BLANCO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44111521
Sujetapapeles1Unidad CAJA DE APRETADORES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
Total Neto $ 35.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.690
TOTAL OC $ 41.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.