Orden de Compra. Nº3502-174-CM26 "DAEX N° 1257 MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A UNIDADES MUNICIPALES, Orden de Compra: 3502-174-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-174-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra DAEX N° 1257 MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A UNIDADES MUNICIPALES, Orden de Compra: 3502-174-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 113294,72
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN IX30 (4619142) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN IX(4619142) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Traiguén; BASILIO URRUTIA 914 $ 12.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.860 $ 382.860
0
2239-8-LR25
LIMPIADOR LIQUIDO VIRUTEX LAVANDA MULTIUSO BOTELLA 900 ML REGIÓN IX60 (4595088) LIMPIADOR LIQUIDO VIRUTEX LAVANDA MULTIUSO BOTELLA 900 ML REGIÓN IX(4595088) LIMPIADOR LIQUIDO VIRUTEX LAVANDA MULTIUSO BOTELLA 900 ML REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Traiguén; BASILIO URRUTIA 914 $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.720 $ 57.720
0
2239-8-LR25
CLORO GEL IGENIX 2,2% 900 ML D-788/22 REGIÓN IX45 (4548044) CLORO GEL IGENIX 2,2% 900 ML D-788/22 REGIÓN IX(4548044) CLORO GEL IGENIX 2,2% 900 ML D-788/22 REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Traiguén; BASILIO URRUTIA 914 $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.720 $ 54.720
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA IMPEKE 50X70 30 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN IX50 (4538981) BOLSA DE BASURA IMPEKE 50X70 30 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN IX(4538981) BOLSA DE BASURA IMPEKE 50X70 30 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Traiguén; BASILIO URRUTIA 914 $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE REGIÓN IX64 (4630409) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE REGIÓN IX(4630409) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Traiguén; BASILIO URRUTIA 914 $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.688 $ 82.688
Total Neto $ 596.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.295
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 709.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.