Orden de Compra. Nº
3502-1749-SE10
"
mat.enseñanza ayun
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-1749-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
mat.enseñanza ayun
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-319-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna
Traiguén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIAOMA
Razón Social
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T.
12.532.690-0
Sucursal
LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201606
Calafateos
30
Unidad
barras de silicona
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
14121503
Cartulina
20
Unidad
cartulina rojo, verde claro
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
14121503
Cartulina
20
Unidad
cartulinas metalicas verdes rojas y doradas
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
14121503
Cartulina
20
Unidad
cartulina blanca
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44102004
Papeles metálicos de diseño
20
Unidad
papeles vinilicos rojo, verde, dorado, plateado
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
60121124
Papel kraft
20
Unidad
pliegos de papel kraft
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
60123604
Purpurina de plástico
12
Unidad
glitter dorado rojo verde
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
carton duplex
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
31201616
Adhesivos líquidos
20
Unidad
sobres de escarchilla
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
cintas de embalaje transparente
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
60124102
Productos de artesanía multicultural
10
Unidad
sobres palos de helado
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
Total Neto
$ 37.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 37.900
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.