Orden de Compra. Nº3502-1749-SE10 "mat.enseñanza ayun"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-1749-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra mat.enseñanza ayun
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-319-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAOMA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T. 12.532.690-0
Sucursal LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos30Unidad barras de silicona $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14121503
Cartulina20Unidad cartulina rojo, verde claro $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14121503
Cartulina20Unidad cartulinas metalicas verdes rojas y doradas $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
14121503
Cartulina20Unidad cartulina blanca $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44102004
Papeles metálicos de diseño20Unidad papeles vinilicos rojo, verde, dorado, plateado $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
60121124
Papel kraft20Unidad pliegos de papel kraft $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60123604
Purpurina de plástico12Unidad glitter dorado rojo verde $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111525
Papel multiuso10Unidad carton duplex $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31201616
Adhesivos líquidos20Unidad sobres de escarchilla $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad cintas de embalaje transparente $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
60124102
Productos de artesanía multicultural10Unidad sobres palos de helado $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
Total Neto $ 37.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 37.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.