Orden de Compra. Nº3502-1777-SE19 "SC 1613 ADQ. MATERIALES PARA UNIDAD ASEO Y ORNATO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-1777-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra SC 1613 ADQ. MATERIALES PARA UNIDAD ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-16-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 14337,7838
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162702
Ruedas2UnidadRUEDAS CARRETILLA LIOIRUEDAS CARRETILLA LIOI $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807
24101501
Carretillas4UnidadCÁMARA DE CARRETILLA LIOICÁMARA DE CARRETILLA LIOI $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555
46181504
Guantes protectores10UnidadPARES GUANTES CABRITILLA VELCROPARES GUANTES CABRITILLA VELCRO $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.689
31211903
Equipo para protección10UnidadANTIPARRAS REVO ESPEJADOANTIPARRAS REVO ESPEJADO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412
Total Neto $ 75.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.338
TOTAL OC $ 89.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.