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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3502-1777-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 1613 ADQ. MATERIALES PARA UNIDAD ASEO Y ORNATO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3502-16-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Basilio Urrutia N° 914 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Facturación |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
14337,7838 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ariel Viveros Muñoz |
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Razón Social |
ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ
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R.U.T. |
6.703.856-8 |
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Sucursal |
Ariel Viveros Muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162702
| Ruedas | 2 | Unidad | RUEDAS CARRETILLA LIOI | RUEDAS CARRETILLA LIOI |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.806
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$ 16.807
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24101501
| Carretillas | 4 | Unidad | CÁMARA DE CARRETILLA LIOI | CÁMARA DE CARRETILLA LIOI |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.556
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$ 6.555
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46181504
| Guantes protectores | 10 | Unidad | PARES GUANTES CABRITILLA VELCRO | PARES GUANTES CABRITILLA VELCRO |
$ 2.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.690
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$ 22.689
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31211903
| Equipo para protección | 10 | Unidad | ANTIPARRAS REVO ESPEJADO | ANTIPARRAS REVO ESPEJADO |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.410
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$ 29.412
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Total Neto
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$ 75.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.338
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$ 89.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.