Orden de Compra. Nº
3502-1780-SE19
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SC 1587 ADQ DE MATERIALES DE OFICINA - DOM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-1780-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
SC 1587 ADQ DE MATERIALES DE OFICINA - DOM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
Basilio Urrutia N° 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna
Traiguén
Impuesto
10378,1116
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIAOMA
Razón Social
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T.
12.532.690-0
Sucursal
LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
7
Unidad
DESTACADORES DIF COLORES
DESTACADORES DIF COLORES
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.414
$ 1.412
14111530
Notas de papel autoadhesivo
8
Unidad
TACOS CHICOS PARA NOTAS
TACOS CHICOS PARA NOTAS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
60121108
Croqueras
4
Unidad
CUADERNOS GRANDES
CUADERNOS GRANDES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
60121502
Rotuladores de base disolvente
4
Unidad
PLUMONES PERMANENTES
PLUMONES PERMANENTES
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
41111604
Reglas
1
Unidad
REGLA MET´LAICA
REGLA METÁLICA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
31201515
Cintas de papel
3
Unidad
CINTA DE ENMASCARAR
CINTA DE ENMASCARAR
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.287
$ 4.286
44122103
Corchetes
3
Unidad
CORCHETERAS
CORCHETERAS
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
27111504
Cuchillos de bolsillo
4
Unidad
CORTA CARTÓN
CORTA CARTÓN
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.059
44121624
Tijeras
2
Unidad
TIJERAS
TIJERAS
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETAS CON ARCHIVADOR
CARPETAS CON ARCHIVADOR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.798
23101502
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA
PERFORADORA
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
60121502
Rotuladores de base disolvente
4
Unidad
PLUMON PIZARRA
PLUMON PIZARRA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.647
44121704
Lápiz pasta
8
Unidad
LAPICES CRISTAL 1,60MM COLOR NEGRO Y AZUL
LAPICES CRISTAL 1,60MM COLOR NEGRO Y AZUL
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.144
$ 1.143
Total Neto
$ 54.622
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.378
TOTAL OC
$ 65.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.