Orden de Compra. Nº3502-1780-SE19 "SC 1587 ADQ DE MATERIALES DE OFICINA - DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-1780-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2019
Nombre de la Orden de Compra SC 1587 ADQ DE MATERIALES DE OFICINA - DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 10378,1116
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAOMA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T. 12.532.690-0
Sucursal LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores7UnidadDESTACADORES DIF COLORESDESTACADORES DIF COLORES $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.414 $ 1.412
14111530
Notas de papel autoadhesivo8UnidadTACOS CHICOS PARA NOTASTACOS CHICOS PARA NOTAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
60121108
Croqueras4UnidadCUADERNOS GRANDESCUADERNOS GRANDES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
60121502
Rotuladores de base disolvente4UnidadPLUMONES PERMANENTESPLUMONES PERMANENTES $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
41111604
Reglas1UnidadREGLA MET´LAICAREGLA METÁLICA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31201515
Cintas de papel3UnidadCINTA DE ENMASCARARCINTA DE ENMASCARAR $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.286
44122103
Corchetes3UnidadCORCHETERASCORCHETERAS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
27111504
Cuchillos de bolsillo4UnidadCORTA CARTÓNCORTA CARTÓN $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059
44121624
Tijeras2UnidadTIJERASTIJERAS $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS CON ARCHIVADORCARPETAS CON ARCHIVADOR $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
23101502
Perforadoras1UnidadPERFORADORAPERFORADORA $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
60121502
Rotuladores de base disolvente4UnidadPLUMON PIZARRAPLUMON PIZARRA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
44121704
Lápiz pasta8UnidadLAPICES CRISTAL 1,60MM COLOR NEGRO Y AZULLAPICES CRISTAL 1,60MM COLOR NEGRO Y AZUL $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.143
Total Neto $ 54.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.378
TOTAL OC $ 65.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.