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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3502-2002-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL 1784 ADQ DE MATERIAL OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3502-15-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Basilio Urrutia N° 914 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Facturación |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
17507,1415 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIAOMA |
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Razón Social |
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
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R.U.T. |
12.532.690-0 |
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Sucursal |
LIBRERIAOMA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122001
| Archivadores de fichas | 1 | Paquete | MATERIAL DE OFICINA SEGÚN ADJUNTO | MATERIAL DE OFICINA SEGÚN ADJUNTO |
$ 92.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.143
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$ 92.143
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Total Neto
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$ 92.143
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.507
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$ 109.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.