Orden de Compra. Nº3502-217-SE10 "material aseo of.deportes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-217-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2010
Nombre de la Orden de Compra material aseo of.deportes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Cantergiani
Razón Social SUPERMERCADO CANTERGIANI LIMITADA
R.U.T. 76.382.980-4
Sucursal Supermercado Cantergiani
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones6Unidad escobillon doña clorinda $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131804
Productos de limpieza de amoniaco40Unidad clorinda 250 cc $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131618
Mopas húmedas10Unidad traperos dobles $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
46181504
Guantes protectores8Unidad guantes medianos virutex $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad limpiador poet brisa $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131603
Esponjas8Unidad esponja bonobril $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
47131603
Esponjas2Unidad esponka bonobril $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440
Total Neto $ 52.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 52.320

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.