Orden de Compra. Nº3502-248-AG24 "SOL 208 GALVANOS Y FLORES, PROGRAMA HPV III Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-172-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-248-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SOL 208 GALVANOS Y FLORES, PROGRAMA HPV III Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-172-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140503210 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna Traiguén
Impuesto 69614,48
Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOTOFILMS
Razón Social CRISTIAN HERNÁN URRUTIA SALGADO
R.U.T. 13.313.984-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FOTOFILMS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos12UnidadGALVANOS DE CRISTAL SUBLIMADO, VER ADJUNTO SUBIR COTIZACION DE LA OFERTA   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.512 $ 181.512
10161707
Arreglo de flores cortadas10UnidadRAMOS DE FLORES NATURALES ( CONJUNTO DE MARAVILLAS , VER ADJUNTO ,SUBIR COTIZACION DETALLADA DE LA OFERTA  $ 18.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.880 $ 184.880
Total Neto $ 366.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.614
TOTAL OC $ 436.006


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.313.984-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.052.143-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.512.241-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.