Orden de Compra. Nº3502-271-SE09 "materiales of. adquisiciones"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-271-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2009
Nombre de la Orden de Compra materiales of. adquisiciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-11331-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAOMA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T. 12.532.690-0
Sucursal LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta2Caja de color azul $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121701
Lápiz pasta1Caja color negro $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121708
Marcadores20Unidad destacadores $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121802
Líquido corrector30Unidad liquid paper $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
60121502
Rotuladores de base disolvente10Unidad plumones permanentes $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
60121503
Rotuladores lavables10Unidad plumones no permanente $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
60121535
Goma de borrar20Unidad marca factis $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad cinta de envalaje transparente $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
43201809
CD de lectura y escritura50Unidad cd record 700 mb $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 71.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 71.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.