Orden de Compra. Nº
3502-271-SE09
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materiales of. adquisiciones
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Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-271-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-04-2009
Nombre de la Orden de Compra
materiales of. adquisiciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-11331-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna
Traiguén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIAOMA
Razón Social
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T.
12.532.690-0
Sucursal
LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
de color azul
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
color negro
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44121708
Marcadores
20
Unidad
destacadores
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44121802
Líquido corrector
30
Unidad
liquid paper
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
60121502
Rotuladores de base disolvente
10
Unidad
plumones permanentes
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
60121503
Rotuladores lavables
10
Unidad
plumones no permanente
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
marca factis
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
cinta de envalaje transparente
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
43201809
CD de lectura y escritura
50
Unidad
cd record 700 mb
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 71.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 71.300
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.