Orden de Compra. Nº3502-271-SE23 "DAEX 958 SERVICIO DE ADESO DE CALLES Y MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-271-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-04-2023
Nombre de la Orden de Compra DAEX 958 SERVICIO DE ADESO DE CALLES Y MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-55-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 2099558,52
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arturo Osvaldo
Razón Social Arturo Osvaldo Quintana Cerda servicio de limpieza
R.U.T. 76.463.673-2
Sucursal Arturo Osvaldo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121503
Servicios de limpieza de calles1UnidadSERVICIO DE ASEO DE CALLES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES TRAIGUÉNArturo Osvaldo Quintana Cerda, Servicio de Limpieza y Aseo de calles E.I.R.L Rut:76.463.673-2 Perido de abril , anexo de contrato $ 11.050.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.050.308 $ 11.050.308
Total Neto $ 11.050.308
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.099.559
TOTAL OC $ 13.149.867


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.