Orden de Compra. Nº3502-301-OC08 "material aseo jardin los cantaritos"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-301-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2008
Nombre de la Orden de Compra material aseo jardin los cantaritos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas materiales jardin los cantaritos
Proveniente de Licitación 3502-67-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna -1
Impuesto 30266,62
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BARBARA ANDREA ROSAS VARGAS
R.U.T. 13.720.609-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1PaquetePapel higiénicosegun anexo adjunto $ 159.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.298 $ 159.298
Total Neto $ 159.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.267
TOTAL OC $ 189.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.