Orden de Compra. Nº3502-308-AG23 "SOL 271 SERVICIO DE COFFE , UNIDAD CULTURA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-289-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-308-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SOL 271 SERVICIO DE COFFE , UNIDAD CULTURA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-289-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna Traiguén
Impuesto 30153
Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELA ALEJANDRA MARTINEZ MONTANARES
Razón Social MARCELA ALEJANDRA MARTINEZ MONTANARES
R.U.T. 16.060.982-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCELA ALEJANDRA MARTINEZ MONTANARES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1PackSERVICIO DE CATERING PARA EL DIA 27.04.2023 QUE INCLUYA TODO LO DESCRITO EN ADJUNTO, SUBIR COTIZACION DETALLADA DEL SERVICIO  $ 158.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.700 $ 158.700
Total Neto $ 158.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.153
TOTAL OC $ 188.853


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.060.982-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.