Orden de Compra. Nº3502-327-SE22 "SC 295, METERIALES DE FERR. STOCK EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-327-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2022
Nombre de la Orden de Compra SC 295, METERIALES DE FERR. STOCK EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-149-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación CALLE LAGOS N° 562 ( CASA DE LA CULTURA)
Comuna Traiguén
Impuesto 648866,15
Dirección de Envío de la Factura CALLE LAGOS N° 562 ( CASA DE LA CULTURA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141701
Desagües20Unidad SALIDA ESTANQUE 32 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
40141702
Grifos20Unidad LLAVE JARDIN BOLA 1/2X 3/4 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
40142115
Tubería de plástico20Unidad BUSHING HID 32X20 HE HI $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
30151504
Cartones para techar5Unidad ROLLOS PAPEL FIELTRO $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.985 $ 57.985
31162005
Clavos para tejados10Bolsa CLAVOS ZINC AC 21/2 BOLSA 100 U $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31162005
Clavos para tejados10Bolsa CLAVOS ZINC 5V 1 3/4 $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910
11121611
Tablero de partículas50Unidad OSB 9.5MM APA 1,22X2.44 ESTR $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.850 $ 713.850
30102212
Plancha de cinc100Unidad ZINC AC0.35X3.66 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
30102212
Plancha de cinc100Unidad ZINC 5V 0.35X2.50 $ 10.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.800 $ 1.037.800
Total Neto $ 3.415.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 648.866
TOTAL OC $ 4.063.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.