Orden de Compra. Nº
3502-327-SE22
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SC 295, METERIALES DE FERR. STOCK EMERGENCIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-327-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
SC 295, METERIALES DE FERR. STOCK EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-149-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
CALLE LAGOS N° 562 ( CASA DE LA CULTURA)
Comuna
Traiguén
Impuesto
648866,15
Dirección de Envío de la Factura
CALLE LAGOS N° 562 ( CASA DE LA CULTURA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ariel Viveros Muñoz
Razón Social
ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ
R.U.T.
6.703.856-8
Sucursal
Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141701
Desagües
20
Unidad
SALIDA ESTANQUE 32
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.840
$ 21.840
40141702
Grifos
20
Unidad
LLAVE JARDIN BOLA 1/2X 3/4
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.500
$ 39.500
40142115
Tubería de plástico
20
Unidad
BUSHING HID 32X20 HE HI
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
30151504
Cartones para techar
5
Unidad
ROLLOS PAPEL FIELTRO
$ 11.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.985
$ 57.985
31162005
Clavos para tejados
10
Bolsa
CLAVOS ZINC AC 21/2 BOLSA 100 U
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31162005
Clavos para tejados
10
Bolsa
CLAVOS ZINC 5V 1 3/4
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.910
$ 18.910
11121611
Tablero de partículas
50
Unidad
OSB 9.5MM APA 1,22X2.44 ESTR
$ 14.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 713.850
$ 713.850
30102212
Plancha de cinc
100
Unidad
ZINC AC0.35X3.66
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500.000
$ 1.500.000
30102212
Plancha de cinc
100
Unidad
ZINC 5V 0.35X2.50
$ 10.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.037.800
$ 1.037.800
Total Neto
$ 3.415.085
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 648.866
TOTAL OC
$ 4.063.951
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.