Orden de Compra. Nº3502-342-SE12 "daex 474, bekron "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-342-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-03-2012
Nombre de la Orden de Compra daex 474, bekron
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 14022
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serprec Ltda
Razón Social SERVICIOS EN PREVENCION Y CONSTRUCCION LIMITADA
R.U.T. 76.055.714-5
Sucursal Serprec Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento9Unidad sacos beckron DA 25 kg $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
Total Neto $ 73.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.022
TOTAL OC $ 87.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.