Orden de Compra. Nº
3502-351-SE09
"
materiales opd
"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-351-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2009
Nombre de la Orden de Compra
materiales opd
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-11331-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna
Traiguén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIAOMA
Razón Social
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T.
12.532.690-0
Sucursal
LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111102
Colofonia de goma
10
Block
goma eva diferentes colores
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
14121812
Papel fotográfico
2
Block
A-4
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
43201809
CD de lectura y escritura
50
Unidad
de 50 unidades
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
14111525
Papel multiuso
20
Unidad
opalina lila o blanco
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
24141607
Separadores de cartón
10
Unidad
paquetes de separadores
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
50
Unidad
fundas plasticas
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
60121502
Rotuladores de base disolvente
10
Unidad
permanentes diferentes colores
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44121618
Tijeras
5
Unidad
punta roma
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
tamaño medio oficio
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
tacos post it
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
stick fix
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
Total Neto
$ 36.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 36.950
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.