Orden de Compra. Nº3502-351-SE09 "materiales opd"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-351-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2009
Nombre de la Orden de Compra materiales opd
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-11331-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAOMA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T. 12.532.690-0
Sucursal LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111102
Colofonia de goma10Block goma eva diferentes colores $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
14121812
Papel fotográfico2Block A-4 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
43201809
CD de lectura y escritura50Unidad de 50 unidades $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111525
Papel multiuso20Unidad opalina lila o blanco $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
24141607
Separadores de cartón10Unidad paquetes de separadores $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento50Unidad fundas plasticas $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
60121502
Rotuladores de base disolvente10Unidad permanentes diferentes colores $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121618
Tijeras5Unidad punta roma $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
44121506
Sobres estándar50Unidad tamaño medio oficio $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad tacos post it $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad stick fix $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 36.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 36.950

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.