|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3502-396-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION INVIERNO LICEO C-8 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3502-96-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
|
|
R.U.T. |
69.180.700-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BASILIO URRUTIA 914 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
|
|
R.U.T. |
69.180.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
|
Comuna |
Traiguén
|
|
Impuesto |
3180628,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Brigitte Acuña Beroiza |
|
Razón Social |
BRIGITTE DANAE ACUNA BEROIZA
|
|
R.U.T. |
13.733.131-4 |
|
Sucursal |
Brigitte Acuña Beroiza |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | PROYECTO MANTENCION Y REPARACION INVIERNO LICEO C-8 | |
$ 16.740.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.740.150
|
$ 16.740.150
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.740.150
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.180.628
|
|
$ 19.920.778
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.