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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3502-415-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL 361 CEMENTO , ZINC Y OTROS , MUNICIPALIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3502-198-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Facturación |
BASILIO URRUTIA N° 914 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
151550,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BASILIO URRUTIA N° 914 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ariel Viveros Muñoz |
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Razón Social |
ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
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R.U.T. |
6.703.856-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ariel Viveros Muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Paquete | | COTIZACION 2600 |
$ 797.633,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 797.633
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$ 797.633
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Total Neto
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$ 797.633
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.550
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$ 949.183
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.