Orden de Compra. Nº3502-432-SE24 "SC 358, MATERIALES ARREGLO OFINAS DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-432-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 358, MATERIALES ARREGLO OFINAS DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-160-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna Traiguén
Impuesto 4790,09
Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181601
Sellos de plástico1Unidad SELLO ANTIFUGA $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
31161601
Pernos de anclaje1Unidad KIT PERNO ANCLAJE $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
31201606
Calafateos1Unidad SILICONA ACETICA $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
40141702
Grifos1Unidad LLAVE MONOMANDO LAVAPLATO $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
11121604
Madera de coníferas2Unidad GUARDAPOLVO PINO 3" $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
31211904
Brochas1Unidad BROCHA DE 1 1/2" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
Total Neto $ 25.211
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.790
TOTAL OC $ 30.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.