Orden de Compra. Nº3502-446-SE24 "SC 375, MATERIALES CONST. PATIO EDIFICIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-446-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 375, MATERIALES CONST. PATIO EDIFICIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-160-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación GENERAL PINTO 668, TALLERES MUNICIPALES, TRAIGUÉN, NOVENA REGIÓN
Comuna Traiguén
Impuesto 21724,22
Dirección de Envío de la Factura GENERAL PINTO 668, TALLERES MUNICIPALES, TRAIGUÉN, NOVENA REGIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas14Unidad piezas de madera 2x3" pino $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.178 $ 31.178
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad galon cerestain alerce $ 27.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.471 $ 27.471
60121251
Pintura al agua1Unidad galon base esmalte agua san $ 22.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.345 $ 22.345
31161601
Pernos de anclaje20Unidad pernos anclaje 5/16 x 4 1/4 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
31211904
Brochas1Unidad brocha 2" sintetica atlas $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
27112801
Brocas1Unidad broca cincret. 8 mm $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
52131703
Topes para barras10Unidad tope policarbonato $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31211906
Rodillos de pintar1Unidad rodillo 18 cm $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad tee bajada blanca $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857 $ 3.857
31162306
Soportes colgantes de montaje8Unidad soporte canal blanca $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
31261601
Cascos y envolturas de plástico2Unidad tapa canal blanco $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
31161508
Tornillos para madera100Unidad tornillo vol blanco 1 5/8" $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
39121711
Entubación1Metro Lineal canal agua blanca 4 mt $ 6.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.521 $ 6.521
Total Neto $ 114.338
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.724
TOTAL OC $ 136.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.