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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3502-49-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL 43 PRODUCCION DE EVENTO , DIDECOOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-36-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Facturación |
BASILIO URRUTIA N° 914 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
159663,745 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BASILIO URRUTIA N° 914 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FOTOFILMS |
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Razón Social |
CRISTIAN HERNÁN URRUTIA SALGADO
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R.U.T. |
13.313.984-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FOTOFILMS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Paquete | SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA LOS DIAS JUEVES 25.01.2024, JUEVES 01, 08 Y 15 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN ESPECIFIACIÓN EN ADJUNTO , SUBIR COTIZACION DE LA OFERTA | |
$ 840.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.336
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$ 840.336
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Total Neto
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$ 840.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.664
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$ 1.000.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.