Orden de Compra. Nº3502-528-SE24 "DAEX1960 ALIMENTOS RUTA SOCIAL AÑO 2024ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-79-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-528-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra DAEX1960 ALIMENTOS RUTA SOCIAL AÑO 2024ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-79-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-79-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-2152204999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna Traiguén
Impuesto 375418,15
Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria Explosión de Sabores
Razón Social BERNARDITA DEL TRÁNSITO VENEGAS MONTES
R.U.T. 10.341.713-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banqueteria Explosión de Sabores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1PaqueteCOMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PROGRAMA RUTA SOCIAL, CATEGORIA N° 1( ALIMENTOS ) PRESUPUESTO $3.500.000 IVA INCLÚIDO Y CATEGORIA N° 2,( UTENSILIOS ) $400.000.- TOTAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE $3.900.000 IVA INCLUÍDOSe oferta el valor total de los productos en neto $ 1.975.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.885 $ 1.975.885
Total Neto $ 1.975.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 375.418
TOTAL OC $ 2.351.303


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.