Orden de Compra. Nº3502-533-SE10 "mat.oficina girasol"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-533-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2010
Nombre de la Orden de Compra mat.oficina girasol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-319-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAOMA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T. 12.532.690-0
Sucursal LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores10Caja cajas lapices madera 12 colores $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)50Unidad laminas de goma eva $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201610
Colas10Unidad cola fria frasco 1 kg $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
60121148
Papel lustre50Unidad fajos de papel lustre $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido12Unidad pegamento en barra $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
14111610
Cartulina10Unidad block cartulina colores $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111525
Papel multiuso10Unidad pliegos papel entretenido $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
60124102
Productos de artesanía multicultural10Unidad bolsas palos de maqueta $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44121706
Lápices de madera10Unidad cajas lapices madera acuarelables 12 colores $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
60124102
Productos de artesanía multicultural30Paquete palos de helados colores $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31201606
Calafateos10Unidad Internacional frascos de silicona liquida 250 grs $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 92.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 92.260

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.