Orden de Compra. Nº
3502-533-SE10
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mat.oficina girasol
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-533-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
mat.oficina girasol
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-319-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna
Traiguén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIAOMA
Razón Social
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T.
12.532.690-0
Sucursal
LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
10
Caja
cajas lapices madera 12 colores
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
50
Unidad
laminas de goma eva
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
31201610
Colas
10
Unidad
cola fria frasco 1 kg
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
60121148
Papel lustre
50
Unidad
fajos de papel lustre
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
12
Unidad
pegamento en barra
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
14111610
Cartulina
10
Unidad
block cartulina colores
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
pliegos papel entretenido
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
60124102
Productos de artesanía multicultural
10
Unidad
bolsas palos de maqueta
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
cajas lapices madera acuarelables 12 colores
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
60124102
Productos de artesanía multicultural
30
Paquete
palos de helados colores
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
31201606
Calafateos
10
Unidad Internacional
frascos de silicona liquida 250 grs
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 92.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 92.260
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.