Orden de Compra. Nº3502-564-SE25 "DAEX N°2700 MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES PDTIORDEN DE COMPRA DESDE 3502-37-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-564-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra DAEX N°2700 MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES PDTIORDEN DE COMPRA DESDE 3502-37-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140508021 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA 914
Comuna Traiguén
Impuesto 303361,03
Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROCELI LTDA
Razón Social ASESORIAS SERVICIOS Y CONSULTORIAS ROCELI LIMITADA
R.U.T. 76.171.647-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROCELI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101510
Cañerías o tuberías de riego1PaqueteLINEA N°5 GRUPO ORGANIZACION DE PARCELEROS DE TERPELLE, PRESUPUESTO DISPONIBLE $390.000 IMPUESTO INCLUIDO.Insumos hortícolas para el establecimiento de una Unidad demostrativa de establecimiento y manejo de dos especies hortícolas: alcachofas y espárragos, con la finalidad de medir la mejor adaptación al sector en grupo Organización de Parceleros de Terpelle. $ 327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.731 $ 327.731
21101510
Cañerías o tuberías de riego1PaqueteLINEA N°10 GRUPO COMUNIDAD INDIGENA CONTRERAS, PRESUPUESTO DISPONIBLE $820.000 IMPUESTO INCLUIDO.Adquisición de Insumos frutícolas para realización de una Unidad demostrativa de establecimiento de un huerto de frutillas constituido por 2 variedades de día neutro en grupo Comunidad Indígena Contreras. Entrega de insumos 7 días hábiles posterior a acep $ 689.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.075 $ 689.075
10171504
Compost1PaqueteLINEA N°27 GRUPO CONDOR DE MALLECO PDTI U.O COMUNAL TRAIGUEN, PRESUPUESTO DISPONIBLE $360.000 IMPUESTO INCLUIDO.Adquisición de Insumos para Taller teórico-práctico grupal Importancia de aplicación de Micronutrientes en producción de berries Grupo Cóndor de Malleco PDTI U.O Comunal Traiguén. Entrega de insumos 7 días hábiles posterior a aceptación de Orden de compr $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521
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Hormonas para plantas1PaqueteLINEA N°42 GRUPO COÑA REIMAN PDTI U.O COMUNAL TRAIGUEN, PRESUPUESTO DISPONIBLE $330.000 IMPUESTO INCLUIDO.Taller en Agroecología y bioinsumos, Grupo Coña Reimán PDTI U.O. Comunal Traiguén. Entrega de insumos 7 días hábiles posterior a aceptación de Orden de compra. Plazo de reposición productos defectuoso 7 días. $ 277.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.310 $ 277.310
Total Neto $ 1.596.637
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.361
TOTAL OC $ 1.899.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.