Orden de Compra. Nº3502-655-SE22 "SC 595, PINTURA Y OTROS HERMOSEAMIENTO VEREDAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-655-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2022
Nombre de la Orden de Compra SC 595, PINTURA Y OTROS HERMOSEAMIENTO VEREDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-149-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación CORONEL URRUTIA S/N EX REGIMIENTO
Comuna Traiguén
Impuesto 38151,24
Dirección de Envío de la Factura CORONEL URRUTIA S/N EX REGIMIENTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4Galón   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.548 $ 65.548
31211904
Brochas3Unidad BROCHAS 4" $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.421 $ 5.421
31211904
Brochas2Unidad BROCHA 3" $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942
31211910
Mitones20Par GUANTES CABRETILLA SIN FORRO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940
31211910
Mitones10Par GUANTES ALBAÑIL AZUL $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
31211501
Pinturas al esmalte1Tineta ESMALTE AGUA REVOR BLANCO SEMIBRILLO $ 84.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.025 $ 84.025
Total Neto $ 200.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.151
TOTAL OC $ 238.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.