Orden de Compra. Nº
3502-697-SE24
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SC 602 ADQ MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES PDTI U.O COMUNAL ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-103-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-697-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SC 602 ADQ MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES PDTI U.O COMUNAL ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-103-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-103-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140508021-1140508021 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna
Traiguén
Impuesto
311046,91
Dirección de Envío de la Factura
BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Farmacia Veterinaria Colmena
Razón Social
FARMACIA VETERINARIA, VTA INS AGRIC, VTA ALIMENT Y
R.U.T.
77.840.117-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Farmacia Veterinaria Colmena
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
21102401
Equipo para apicultura
1
Paquete
LINEA N°1, MATERIALES E INSUMOS APICOLAS GRUPO QUECHEREGUAS, DE ACUERDO DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.
VALORES NETOS
$ 274.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 274.200
$ 274.200
21102401
Equipo para apicultura
1
Paquete
LINEA N°2, MATERIALES E INSUMOS APICULTURA MODERNA QUECHEREGUAS, DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.
VALORES NETOS
$ 260.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.700
$ 260.700
21102401
Equipo para apicultura
1
Paquete
LINEA N°3, INSUMOS APICOLAS NAHUELVAN, DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.
VALORES NETOS
$ 242.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.525
$ 242.525
21102401
Equipo para apicultura
1
Paquete
LINEA N°4, MATERIALES APICOLAS TALLER MELIFERA NAHUELVAN, DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.
VALORES NETOS
$ 189.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.000
$ 189.000
21102401
Equipo para apicultura
1
Paquete
LINEA N°5, MATERIALES E INSUMOS APICOLAS GRUPO FORTIN QUECHEREGUAS, DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.
VALORES NETOS
$ 283.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 283.700
$ 283.700
21102401
Equipo para apicultura
1
Paquete
LINEA N°6, MATERIALES APICOLAS GRUPO FORTIN QUECHEREGUAS, DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.
VALORES NETOS
$ 294.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.800
$ 294.800
41112213
Termómetros de mano
1
Paquete
LINEA N°31, INSUMOS TALLER AGROECOLIGIA ABONERA Y VERMICOMPOSTERAS, DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.
VALORES NETOS
$ 92.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.164
$ 92.164
Total Neto
$ 1.637.089
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 311.047
TOTAL OC
$ 1.948.136
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.