Orden de Compra. Nº3502-697-SE24 "SC 602 ADQ MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES PDTI U.O COMUNAL ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-103-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-697-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 602 ADQ MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES PDTI U.O COMUNAL ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-103-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-103-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140508021-1140508021 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna Traiguén
Impuesto 311046,91
Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmacia Veterinaria Colmena
Razón Social FARMACIA VETERINARIA, VTA INS AGRIC, VTA ALIMENT Y
R.U.T. 77.840.117-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Farmacia Veterinaria Colmena
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21102401
Equipo para apicultura1PaqueteLINEA N°1, MATERIALES E INSUMOS APICOLAS GRUPO QUECHEREGUAS, DE ACUERDO DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.VALORES NETOS $ 274.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.200 $ 274.200
21102401
Equipo para apicultura1PaqueteLINEA N°2, MATERIALES E INSUMOS APICULTURA MODERNA QUECHEREGUAS, DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.VALORES NETOS $ 260.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.700 $ 260.700
21102401
Equipo para apicultura1PaqueteLINEA N°3, INSUMOS APICOLAS NAHUELVAN, DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.VALORES NETOS $ 242.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.525 $ 242.525
21102401
Equipo para apicultura1PaqueteLINEA N°4, MATERIALES APICOLAS TALLER MELIFERA NAHUELVAN, DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.VALORES NETOS $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
21102401
Equipo para apicultura1PaqueteLINEA N°5, MATERIALES E INSUMOS APICOLAS GRUPO FORTIN QUECHEREGUAS, DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.VALORES NETOS $ 283.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.700 $ 283.700
21102401
Equipo para apicultura1PaqueteLINEA N°6, MATERIALES APICOLAS GRUPO FORTIN QUECHEREGUAS, DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.VALORES NETOS $ 294.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.800 $ 294.800
41112213
Termómetros de mano1PaqueteLINEA N°31, INSUMOS TALLER AGROECOLIGIA ABONERA Y VERMICOMPOSTERAS, DETALLE EN BASES Y ANEXOS ADJUNTO.VALORES NETOS $ 92.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.164 $ 92.164
Total Neto $ 1.637.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.047
TOTAL OC $ 1.948.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.