Orden de Compra. Nº3502-756-SE24 "SC 655, MATERIALES REPARACION KARDEX"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-756-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 655, MATERIALES REPARACION KARDEX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-160-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna Traiguén
Impuesto 6639,17
Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102602
Platina de acero no ferroso2Unidad PLATINA 16X3MM $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142
31211507
Pinturas en aerosol1Unidad SPRAY NEGRO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
27111508
Sierras1Unidad MARCO DE SIERRA $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.731 $ 7.731
24112404
Caja1Unidad CAJA DE HERRAMIENTAS $ 17.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.437 $ 17.437
31161508
Tornillos para madera100Unidad TORNILLO CAB LENT 1/2" $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
Total Neto $ 34.943
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.639
TOTAL OC $ 41.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.