Orden de Compra. Nº3502-853-SE24 "DAEX 2913 SERVICIO DE COLACIONES , UNIDAD DE CULTURA ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-144-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-853-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra DAEX 2913 SERVICIO DE COLACIONES , UNIDAD DE CULTURA ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-144-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-144-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna Traiguén
Impuesto 384560
Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELA ALEJANDRA MARTINEZ MONTANARES
Razón Social MARCELA ALEJANDRA MARTINEZ MONTANARES
R.U.T. 16.060.982-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCELA ALEJANDRA MARTINEZ MONTANARES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio1PaqueteCOLACIONES PARA 4 FECHAS DISTINTAS DE 46 COLACIONES PARA CADA FECHA, TOTAL DE COLACIONES 184 ,SEGUN ANEXO 3 LINEA N° 1 PRESUPUESTO DIPONIBLE $2.581.538 IVA INCLUIDO4 entregas de colaciones, para 4 fechas, según requerimientos del municipio. $ 2.024.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.024.000 $ 2.024.000
Total Neto $ 2.024.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 384.560
TOTAL OC $ 2.408.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.