Orden de Compra. Nº
3502-93-SE20
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SOL 62 ADQ DE MATERIAL DE LIBRERIA - J.P.L
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-93-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
SOL 62 ADQ DE MATERIAL DE LIBRERIA - J.P.L
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
Basilio Urrutia N° 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna
Traiguén
Impuesto
36914,1405
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIAOMA
Razón Social
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T.
12.532.690-0
Sucursal
LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
CINTA EMBALAJE
$ 379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.137
$ 1.136
44121604
Timbres y sellos
1
Unidad
TIMBRE RETRACTIL
$ 22.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.269
$ 22.269
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
CORRECTOR CINTA
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
LAPIZ GRAFITO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
60121535
Goma de borrar
5
Unidad
GOMAS DE BORRAR
$ 379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.895
$ 1.895
14111530
Notas de papel autoadhesivo
3
Unidad
TACOS COLORES
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.798
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETAS PARA ARCHIVO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
44121704
Lápiz pasta
12
Unidad
LÁPIZ AZUL GEL
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.608
$ 13.613
44121604
Timbres y sellos
1
Unidad
TIMBRES
$ 35.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.294
$ 35.294
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos
40
Unidad
CAJAS PARA ARCHIVO AMERICANA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.040
$ 84.034
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRES 1/ 4 OFICIO
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.681
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRE OFICIO
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.050
$ 5.042
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRES 1/2 OFICIO
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.521
Total Neto
$ 194.285
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.914
TOTAL OC
$ 231.199
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.