Orden de Compra. Nº3502-93-SE20 "SOL 62 ADQ DE MATERIAL DE LIBRERIA - J.P.L"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-93-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2020
Nombre de la Orden de Compra SOL 62 ADQ DE MATERIAL DE LIBRERIA - J.P.L
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 36914,1405
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAOMA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T. 12.532.690-0
Sucursal LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCINTA EMBALAJE  $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.137 $ 1.136
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRE RETRACTIL  $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.269 $ 22.269
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR CINTA  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44121706
Lápices de madera10UnidadLAPIZ GRAFITO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
60121535
Goma de borrar5UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895 $ 1.895
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadTACOS COLORES  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.798
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PARA ARCHIVO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44121704
Lápiz pasta12UnidadLÁPIZ AZUL GEL  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.613
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRES  $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos40UnidadCAJAS PARA ARCHIVO AMERICANA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.040 $ 84.034
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES 1/ 4 OFICIO  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRE OFICIO  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.042
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES 1/2 OFICIO  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
Total Neto $ 194.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.914
TOTAL OC $ 231.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.