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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3502-940-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL 866 ADQ DE CEMENTO Y OTROS, DIRECC AOMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3502-149-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Facturación |
BASILIO URRUTIA 914 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
7294,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BASILIO URRUTIA 914 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ariel Viveros Muñoz |
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Razón Social |
ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
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R.U.T. |
6.703.856-8 |
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Sucursal |
Ariel Viveros Muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 4 | Bolsa | | CEMENTO POLPAICO 25 KILOS |
$ 3.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.116
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$ 14.116
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11121610
| Maderas duras | 10 | Unidad | | MADERA DE 1X5X3.20 PINO VERDE BRUTO |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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31162003
| Clavos de acabado | 2 | kilogramo | | CLAVO DE 3" |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.278
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$ 3.278
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Total Neto
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$ 38.394
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.295
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$ 45.689
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.