Orden de Compra. Nº3502-943-SE24 "DAEX 3226 MATERIAL ELECTRICO , DIRECCION AOMA ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-153-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-943-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra DAEX 3226 MATERIAL ELECTRICO , DIRECCION AOMA ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-153-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-153-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA 914
Comuna Traiguén
Impuesto 884469,228
Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTAR CON UNIDAD DE AOMACONTACTARSE AL CORREO  PARA EL DESPACHO 
IHUAIQUIMIL@MTRAIGUEN.CL
GNIEMMANN@MTRAIGUEN.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Los Robles Spa
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ROBLES SPA
R.U.T. 77.545.592-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Los Robles Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101612
ampolletas incandescentes1PaqueteADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS DEPENDENCIAS AOMA, PRESUPUESTO TOTAL DISPONIBLE $7.000.000 IVA INCLUIDO SE COTIZA EL 100% DE TODOS LOS PRODUCTOS, INDICANDO SU MARCA Y GARANTIA DE 6 MESES. CON ENTREGA EN UN PLAZO DE 2 DIAS HABILES $ 4.655.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.655.102 $ 4.655.102
Total Neto $ 4.655.102
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 884.469
TOTAL OC $ 5.539.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.