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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3502-99-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC79 MATERIALES PARA REPARACION FOMENTO PRODUCTIVO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3502-198-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Facturación |
BASILIO URRUTIA N° 914 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
7454,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BASILIO URRUTIA N° 914 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ariel Viveros Muñoz |
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Razón Social |
ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
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R.U.T. |
6.703.856-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ariel Viveros Muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141726
| Tomas de agua | 1 | Paquete | MATERIALES DE REPARACION BAÑOS Y PUERTAS DE OFICINA SEGUN COTIZACION N°3568:
LLAVE LAVAPLATOS: $17.639
2 FLEXIBLE AGUA: 2.672
SIFON DE LAVAMANOS: $2.092
2 TEFLON 3/4: $756
SELLO ANTIFUGA: $1.672
KIT DE PERNO ANCLAJE WC: $1.345
SILICONA ACETICA: $2.689
FLAPPER: $1.050
CERRADURA TUBULAR: $8.395
TUBO FLUORESCENTE: 924 | |
$ 39.234,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.234
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$ 39.234
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Total Neto
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$ 39.234
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.454
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$ 46.688
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.