Orden de Compra. Nº3502-994-SE09 "mar.of.deportes"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-994-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2009
Nombre de la Orden de Compra mar.of.deportes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3502-11331-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna Traiguén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAOMA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T. 12.532.690-0
Sucursal LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos10Unidad carpetas plasticas $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
60121503
Rotuladores lavables6Unidad plumones negros $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
56121303
Borradores1Unidad borrador de pizarra $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
44121706
Lápices de madera2Unidad lapiz grafico $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
44121804
Borradores2Unidad gomas de borrar $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
60105705
Cinta libre de ácido2Unidad scotch medianos $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
44121704
Lápiz pasta6Unidad lapiz pasta azul negro $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44121506
Sobres estándar20Unidad sobres carta $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44121506
Sobres estándar20Unidad sobres oficio $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44101801
Calculadoras o accesorios1Unidad   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
Total Neto $ 16.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 16.830

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.