Orden de Compra. Nº
3502-994-SE09
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mar.of.deportes
"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-994-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
mar.of.deportes
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-11331-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
BASILIO URRUTIA 914
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
Comuna
Traiguén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIAOMA
Razón Social
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
R.U.T.
12.532.690-0
Sucursal
LIBRERIAOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
carpetas plasticas
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
60121503
Rotuladores lavables
6
Unidad
plumones negros
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
56121303
Borradores
1
Unidad
borrador de pizarra
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
44121706
Lápices de madera
2
Unidad
lapiz grafico
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240
$ 240
44121804
Borradores
2
Unidad
gomas de borrar
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
60105705
Cinta libre de ácido
2
Unidad
scotch medianos
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
44121704
Lápiz pasta
6
Unidad
lapiz pasta azul negro
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
sobres carta
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
sobres oficio
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
Total Neto
$ 16.830
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 16.830
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.