Orden de Compra. Nº
3504-1-SE26
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CANASTA N° 2 PARA MANTENER STOCK
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-1-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
CANASTA N° 2 PARA MANTENER STOCK
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
7636,67
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gladys del Carmen Haro Díaz
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN HARO DÍAZ
R.U.T.
12.346.014-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gladys del Carmen Haro Díaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12164501
Conservantes
1
Unidad
C1 Bolsa de leche en polvo de 900 Grs., marca Colun, 2 Botella de 900 cc de aceite vegetal, marca Natura, 1 Kilo de azúcar, marca Iansa,2 Tarros de jurel, marca San José, 3 Sachet de 200 grs. Salsa de Tomate Italiana marca Carozzi, 3 Paquetes Pasta Spaghetti 5 - 400 Gr, a la marca Carozzi, 1 Paquete Lentejas 6 mm – 1 Kg, marca Campo Lindo, 1 Bolsa Arvejas partidas verdes grado 2 – 1Kg, marca Bonanza, 1 Caja de Té 100 bolsitas, marca Té Club, 2 Paquetes de arroz 900 grs, grado 2, marca Tucapel, 1 Bolsa de harina de 10 kilos, marca Puerto Sur, 1 jabón líquido de 900ml, marca ballerina, 1 kg de sal gruesa, marca lobos, 1 paquete de papel higiénico x 4 rollos de 50 mts, marca Scott
CANASTA DE ALIMENTOS N° 2
$ 40.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.193
$ 40.193
Total Neto
$ 40.193
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.637
TOTAL OC
$ 47.830
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.