|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3504-1023-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-04-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LAVADO, LIMPIEZA, CAMBIO PASTILLA CAMIONETA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4481-16-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
|
|
R.U.T. |
69.230.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 90 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
|
|
R.U.T. |
69.230.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
|
Comuna |
Dalcahue
|
|
Impuesto |
9120 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
mauricio javier |
|
Razón Social |
automotora e inv. mauricio calderon e.i.r.l
|
|
R.U.T. |
76.318.412-9 |
|
Sucursal |
mauricio javier |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111801
| Limpieza de embarcaciones o vehículos | 1 | Unidad | lavado camioneta exterior | lavado camioneta exterior |
$ 8.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.000
|
$ 8.000
|
76111801
| Limpieza de embarcaciones o vehículos | 1 | Unidad | limpieza cabina camioneta | limpieza cabina camioneta |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
25171712
| Patines de freno de tambor | 1 | Unidad | rectificado y cambio de pastilla de freno camioneta | rectificado y cambio de pastilla de freno camioneta |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.120
|
|
$ 57.120
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.