Orden de Compra. Nº3504-10883-SE25 "INSUMOS PARA STOCK Y ENTREGAR A OPERADORES DEL DTP DE OPERACIONES A CARGO DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNIICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-10883-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA STOCK Y ENTREGAR A OPERADORES DEL DTP DE OPERACIONES A CARGO DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNIICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4481-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110
Comuna *
Impuesto 12533,35
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Chiloé Ltda
Razón Social FERRETERIA CHILOE LIMITADA
R.U.T. 76.863.856-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Chiloé Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos30UnidadPINOS AROMATICOSPINOS AROMATICOS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
31211901
Paños para herramientas5UnidadBOLSA PAÑO MECANICOBOLSA PAÑO MECANICO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
31211910
Mitones20UnidadPAR GUANTE CUERO CABRITILLAPAR GUANTE CUERO CABRITILLA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260
Total Neto $ 65.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.533
TOTAL OC $ 78.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.