Orden de Compra. Nº3504-10921-SE25 "PRODUCTOS PUBLICITARIOS PARA OFICINA DE TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-10921-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS PUBLICITARIOS PARA OFICINA DE TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 112955
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUBLIPRINTS EIRL.
Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L
R.U.T. 76.385.915-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUBLIPRINTS EIRL.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101905
Tazas para servicio de mesa30UnidadTAZÓN CON LOGO INSTITUCIONALTAZÓN CON LOGO INSTITUCIONAL $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
15121512
anti adhesivos1000UnidadADHESIVO CIRCULAR DE 8 CM. EN VINILO DE IMPRESIÓN, FULL COLORADHESIVO CIRCULAR DE 8 CM. EN VINILO DE IMPRESIÓN, FULL COLOR $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
15121512
anti adhesivos2UnidadAdhesivos Windows visión 75x1058cmAdhesivos Windows visión 75x1058cm $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
15121512
anti adhesivos4UnidadAdhesivos Windows visión 54x80cmAdhesivos Windows visión 54x80cm $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
15121512
anti adhesivos16UnidadAdhesivos Windows visión 31x60cmAdhesivos Windows visión 31x60cm $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
31201601
Adhesivos químicos5UnidadINSTALACIÓN ADHESIVOS WINDOWSINSTALACIÓN ADHESIVOS WINDOWS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
53121603
Mochilas30UnidadMOCHILAS CON LOGO INSTITUCIONALMOCHILAS CON LOGO INSTITUCIONAL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 594.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.955
TOTAL OC $ 707.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.