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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3504-1121-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
insumos para maquinarias depto de operaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4482-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
Dalcahue
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Impuesto |
9752,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMATEL |
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Razón Social |
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
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R.U.T. |
12.760.377-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMATEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111601
| Mazas de hierro | 1 | Unidad | COMBO DE 3 LIBRAS | COMBO DE 3 LIBRAS |
$ 12.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.437
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$ 12.437
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31162803
| Grilletes | 1 | Unidad | GRILLETE | GRILLETE |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.345
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$ 1.345
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31162602
| Ganchos de resorte | 1 | Unidad | GANCHO CADENA | GANCHO CADENA |
$ 4.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.765
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$ 4.765
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 20 | Unidad | HUINCHA AISLANTE | HUINCHA AISLANTE |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.780
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$ 32.780
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Total Neto
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$ 51.327
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.752
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$ 61.079
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.