Orden de Compra. Nº3504-1124-SE18 "REPARACION ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR CALEN, 18 DE SEPT. Y RAMON FREIRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1124-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACION ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR CALEN, 18 DE SEPT. Y RAMON FREIRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3520-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 266570
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Alfredo Torres Vargas
Razón Social MIGUEL ALFREDO TORRES VARGAS
R.U.T. 15.302.467-7
Sucursal Miguel Alfredo Torres Vargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1GlobalREPARACION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALEN, 18 DE SEPTIEMBRE Y RAMON FREIRE ORIENTE, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NUMERO 81 ADJUNTA. PLAZO DE EJECUCION 03 DIAS CORRIDOS A CONTAR DEL ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA.REPARACION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALEN, 18 DE SEPTIEMBRE Y RAMON FREIRE ORIENTE, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NUMERO 81 ADJUNTA. PLAZO DE EJECUCION 03 DIAS CORRIDOS A CONTAR DEL ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA. $ 1.403.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403.000 $ 1.403.000
Total Neto $ 1.403.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.570
TOTAL OC $ 1.669.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.