Orden de Compra. Nº3504-1136-SE23 "INSUMOS PARA ESTANQUE PORTATIL COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1136-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ESTANQUE PORTATIL COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4482-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 5834,14
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTEFLON GASTEFLON GAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27112802
Hojas de sierra1UnidadMARCO DE SIERRA CON HOJAMARCO DE SIERRA CON HOJA $ 6.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.353 $ 6.353
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria1CajaDE DISCO CORTE 4,5 X 25 UNIDADESDE DISCO CORTE 4,5 X 25 UNIDADES $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387
27112104
Tenazas1UnidadTENAZA PICO LORO TRUPERTENAZA PICO LORO TRUPER $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
40142318
Niples de tubería1UnidadNEPLE HE-HE 1"NEPLE HE-HE 1" $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 $ 403
Total Neto $ 30.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.834
TOTAL OC $ 36.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.