Orden de Compra. Nº3504-114-SE23 "DIVERSOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIOS DE INFORMATICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-114-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2023
Nombre de la Orden de Compra DIVERSOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIOS DE INFORMATICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-8-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 30276,9275
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1BolsaBOLSA AMARRAS PLASTICAS (20 CMS APROX)BOLSA AMARRAS PLASTICAS (20 CMS APROX) $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655
31162506
Soporte de pared1CajaTARUGO PALOMATARUGO PALOMA $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
31161502
Tornillos de anclaje1CajaCAJA TORNILLOCAJA TORNILLO $ 2.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067 $ 2.067
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 1"BROCHA DE 1" $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31162506
Soporte de pared1UnidadBOLSA TARUGO 6 MMBOLSA TARUGO 6 MM $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555
26121609
Cable de redes2UnidadALARGADOR DE 3 MTS.ALARGADOR DE 3 MTS. $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
27111701
Destornilladores1UnidadSET DESTORNILLADORSET DESTORNILLADOR $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
27111515
Taladro de mano o empuje1UnidadTALADRO INALAMBRICOTALADRO INALAMBRICO $ 41.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.555 $ 41.555
27112801
Brocas1UnidadSET BROCA (6MM - 8 MM - 10 MM)SET BROCA (6MM - 8 MM - 10 MM) $ 16.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.395 $ 16.395
30161907
Escaleras1UnidadESCALERA ARTICULADA 12 PELDAÑOSESCALERA ARTICULADA 12 PELDAÑOS $ 69.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.748 $ 69.748
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 2"BROCHA DE 2" $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
Total Neto $ 159.352
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.277
TOTAL OC $ 189.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.