Orden de Compra. Nº
3504-114-SE23
"
DIVERSOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIOS DE INFORMATICA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-114-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-01-2023
Nombre de la Orden de Compra
DIVERSOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIOS DE INFORMATICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-8-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
30276,9275
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMATEL
Razón Social
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T.
12.760.377-4
Sucursal
DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
1
Bolsa
BOLSA AMARRAS PLASTICAS (20 CMS APROX)
BOLSA AMARRAS PLASTICAS (20 CMS APROX)
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.655
$ 3.655
31162506
Soporte de pared
1
Caja
TARUGO PALOMA
TARUGO PALOMA
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
31161502
Tornillos de anclaje
1
Caja
CAJA TORNILLO
CAJA TORNILLO
$ 2.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.067
$ 2.067
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA DE 1"
BROCHA DE 1"
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
31162506
Soporte de pared
1
Unidad
BOLSA TARUGO 6 MM
BOLSA TARUGO 6 MM
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 555
$ 555
26121609
Cable de redes
2
Unidad
ALARGADOR DE 3 MTS.
ALARGADOR DE 3 MTS.
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
27111701
Destornilladores
1
Unidad
SET DESTORNILLADOR
SET DESTORNILLADOR
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
27111515
Taladro de mano o empuje
1
Unidad
TALADRO INALAMBRICO
TALADRO INALAMBRICO
$ 41.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.555
$ 41.555
27112801
Brocas
1
Unidad
SET BROCA (6MM - 8 MM - 10 MM)
SET BROCA (6MM - 8 MM - 10 MM)
$ 16.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.395
$ 16.395
30161907
Escaleras
1
Unidad
ESCALERA ARTICULADA 12 PELDAÑOS
ESCALERA ARTICULADA 12 PELDAÑOS
$ 69.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.748
$ 69.748
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA DE 2"
BROCHA DE 2"
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
Total Neto
$ 159.352
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.277
TOTAL OC
$ 189.629
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.